質問 |
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| 質問者:ch29kra | 初めての青色申告 | |
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困り度:
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昨年の2月から開業準備でHPを開設、パートで働きつつ10月1日に開業届を出し、同時に青色申告の届けも出しました。 実際は数万円の収入で、経費だけは仕入や広告宣伝費等いろいろ払ってます。 弥生会計も買い、今から初めての青色申告書の作成ですが私の考えに間違いがあればご指摘ください。 家賃 自宅で事務所です、資材をけっこうおいてるので4割ほど按分しようと思ってますが多いと指摘を受けることはないですよね? 水道光熱費 5人家族なので仕事分はほとんどなく1割が限度かなと思ってます。 電話。通信 ネットは8割が仕事、電話も5割が仕事。 (でも細かな明細はないです、だいたいです) その他もろもろの経費ですがヤフオクも利用してるので領収書はないけど、手帳に金額だけは控えてます。 申告に領収書は必要ないと聞いたので数字だけで申告書は作成し、来年からは都度ネットバンクの決済画面を印刷するなどして対応予定です。 疑問点1 開業届後は按分計算での家賃の経費扱いは可能だろうけど、8ヶ月の準備期間においてはどうでしょう? 疑問点2 現在夫の社会保険に入ってます。 今後の見込みも事業所得で100万前後だと思うので社会保険は入ったままで所得税の扶養控除からは外れると思ってていいのか。 以上です。来年の申告(今年の会計管理ですね)はきちんとします! 去年のは本当適当ですがこんなんでも税務署に指摘は受けないでしょうか・・・? |
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質問投稿日時:07/02/14 12:27 質問番号:2751457 |
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回答 |
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| 回答者:kori_kori | 追加です。 家賃についてですが、質問者さんの持ち家ですか? 旦那さんの持ち家などだと経費計上が出来ませんので注意してくださいね。 固定資産税は経費対象になりますよ。 |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:07/02/15 23:39 回答番号:No.3 |
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| 参考URL: | http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答20pt |
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| 回答者:kori_kori | 青色申告はきちんと帳簿付けが出来ていることが前提ですので 領収書を申請書に添付しないからと言って なくてもかまわないということではありませんよ。 領収書類は7年は保管です。 すぐに調査が入る事は無いと思いますが これから7年間の間に調査に入られた際には困ると思います。 家賃や、光熱費については実際にその程度使用しているのなら問題ないと思います。 参考にリンクしたHPには以下のように書かれています。 ◆経費=家賃×(仕事場の面積/全体の面積) ◆経費=水道光熱費×(仕事場の面積/全体の面積)×(営業時間/24時間) ヤフオクの使用で、ネットバンキングの明細等は(お金の出入りの分かる物)は無いのでしょうか? 手帳だけではなく、証拠になる物が必要かと思います。 代引きや、振込みの場合も同様に書類がないと経費として認められないと思いますよ。 >8ヶ月の準備期間においてはどうでしょう? 経費として扱えます。 社会保険については 事業所得ではなく「収入」が年間130万円未満であれば配偶者の加入する健康保険や共済組合の被扶養者として医療が受けられます。 つまり、「売上」+「パート収入」(手取りじゃないですよ)が 130万以上なら社会保険の扶養からは外れると思います。 所得税は青色申告の決算書に書かれた 「所得金額」+「パートの所得」(金額によって計算が違いますので詳しくは確定申告の用紙を見てください)の合計が「所得」になります。 その金額はいくらになっているかで配偶者控除または配偶者特別控除が受けれるかどうかだと思いますよ。 適当帳簿ではまずいと思います。 今からでも集められる書類は集めておいたほうがいいですよ。 |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:07/02/15 00:22 回答番号:No.2 |
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| 参考URL: | http://www.soho-web.jp/contents/aoiro/aoiro03/index.html |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:mukaiyama | >家賃 自宅で事務所です、資材をけっこうおいてるので4割ほど… 実態に合っていれば問題ありません。 ただ、5人家族で4割が仕事場となると、ご家族はかなり窮屈な思いをされているのですね。 >その他もろもろの経費ですがヤフオクも利用してるので領収書はないけど、手帳に金額だけは… 青色申告の届けを出してあるのでしょう。 手帳にメモももちろんけっこうですが、現金出納帳をはじめとする各種の帳簿にも、その都度記帳しておられますか。 >申告に領収書は必要ないと聞いたので数字だけで申告書は作成し… その数字の裏付けとなる各種の帳簿がなければだめですよ。 >開業届後は按分計算での家賃の経費扱いは可能だろうけど… 売上があまりなかったのなら、無理に経費を増やさなくてもよいでしょう。 >今後の見込みも事業所得で100万前後だと思うので… 社会保険の扶養枠は、所得でなく「収入」で判断されます。 >所得税の扶養控除からは外れると思ってていいのか… もともと「扶養控除」の対象ではありません。 扶養控除は、親や子供を養う場合です。 配偶者控除なら、「所得」が38万円まで、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 配偶者特別控除なら同じく「所得」が76万円までです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm >去年のは本当適当ですがこんなんでも税務署に指摘は… 初めての方には、帳簿と原始記録などを見せろと言って、細かく指導されるでしょうね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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回答日時:07/02/14 13:06 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | >自宅で仕事をしている人はそのスペースを作業時間は利用するということだと認識しています。 4割を24時間仕事専用にしないといけないわけではないですよね。 PCだけでデザインの仕事をする人だって3割とか計上して通るわけですから。 金額がわかっているので今弥生会計にて各種帳簿も作成してます。 ただ、領収書の有無だけです。 手帳に控えているので日付や金額は正確です。 教えていただきたかったことの趣旨とちょっとずつずれていてなんだか責められているようでとても残念な回答ありがとうございます。 他の方のアドバイスも参考になるのでみてますが、初年度は税務署も新設に分かりやすく教えていただけるとのことでなんだか回答ともずれているので余計そう思うのでしょう。 ありがとうございました。 |